Thanh toán khách đoàn
1. Thanh toán
1.1. Thanh toán cho từng phòng thuộc đoàn:
- Mở chi tiết đoàn >> Click vào phòng muốn thực hiện thanh toán >> Chọn tab Thanh toán >> Click icon cộng để thêm thanh toán

- Chọn Thanh toán hoặc hoàn tiền hoặc Qr code >> Chọn hình thức thanh toán, đơn vị tiền tệ, nhập số tiền >> Click Thanh toán

1.2. Thanh toán đồng bộ tất cả các phòng:
- Mở chi tiết đoàn >> Tích ô Thông tin đoàn(hoặc tích ô các phòng phòng cần thanh toán) >> Click Thanh toán

- Chọn hình thức thanh toán, loại tiền tệ và click Thanh toán:

2. Version thuế/phí
- Cho phép người dùng tích/bỏ tích chọn sử dụng thuế/phí
- Tích chọn “Thuế/Phí”: Hiển thị danh sách các version thuế/phí mà người dùng đã cấu hình trong mục “Cấu hình thuế/phí” từ trước đến nay

Hình ảnh – Cấu hình thuế/phí
- Chọn version thuế/phí tại màn “Chi tiết đoàn” và “Chi tiết booking thuộc đoàn”
- Chọn version thuế/phí tại “Chi tiết đoàn”, mặc định version thuế/phí được áp dụng cho tất cả các booking thuộc đoàn

Hình ảnh – Chọn version thuế/phí tại màn “Chi tiết đoàn”
-
- Chọn version thuế/phí tại “Chi tiết booking thuộc đoàn”: Cho phép chọn version thuế/phí giống hoặc khác so với “Chi tiết đoàn”

Hình ảnh – Chọn version thuế/phí tại màn “Chi tiết booking thuộc đoàn”
3. Xuất hóa đơn
- Điều kiện xuất hóa đơn:
- Đoàn ở trạng thái = Book/ Check in/ Check out/ No show/ Cancel (phí huỷ)
- Lưu ý:
- Xuất hóa đơn tại màn “Chi tiết đoàn”: Thực hiện xuất hóa đơn cho cả đoàn
- Xuất hóa đơn tại màn “Chi tiết booking thuộc đoàn”: Thực hiện xuất riêng hóa đơn của booking đang xem chi tiết